| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/01/2026 |
0000199
FENIX REPRESENTACOES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR, UTILIZADOS DURANTE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO DISTRITO DO SÃO JOS [...]
|
LIQUIDADO |
78,59 |
|
| 14/01/2026 |
0000199
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
|
LIQUIDADO |
78,59 |
|
| 14/01/2026 |
0000199
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
|
EMPENHADO |
78,59 |
|
| 14/01/2026 |
0000198
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
|
PAGO |
78,59 |
|
| 14/01/2026 |
0000198
ANA SANDY DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E AGENDAMENTOS DE TRANSPORTES JUNTO AOS PACI [...]
|
PAGO |
78,59 |
|
| 14/01/2026 |
0000198
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
|
LIQUIDADO |
78,59 |
|
| 14/01/2026 |
0000198
ANA SANDY DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E AGENDAMENTOS DE TRANSPORTES JUNTO AOS PACI [...]
|
LIQUIDADO |
78,59 |
|
| 14/01/2026 |
0000198
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
|
EMPENHADO |
78,59 |
|
| 14/01/2026 |
0000197
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO 16 A 18 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000197
MANOEL TOMAZ FERNANDES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEÍCULO UTILIZADO PELO MÉDICO PARA REALIZAR VISITA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000197
MANOEL TOMAZ FERNANDES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEÍCULO UTILIZADO PELO MÉDICO PARA REALIZAR VISITA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000197
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO 16 A 18 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000197
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO 16 A 18 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000190
PAULO VICENTE DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000190
MARIA GILMARA MAIA DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRECHE, NA TURMA DA CRECHE I DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000184
464- COMPL SALARIO EFETIVOS PSF- TEC E ENFEMEIROS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS PSF- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000184
SUENIA NEVES SECUNDINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000182
HELENA ALVES SOARES NETA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000182
456- EFETIVOS SAMU- TEC. E ENFERMEIRO (A)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS SAMU- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000181
PERCEFANNI YORRANA BENEDITO SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000181
455- EFETIVOS PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS PSF- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000176
401- EFETIVO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000176
JOSE ROBERTO SANTANA BARBOSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PÁTIO, NO PERÍODO DA NOITE, NA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA - LOCALIZADA NO SÍTIO CACA [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000167
54.451.122 LIDIANE QUEIROGA DA SILVA VIEIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONFECÇÃO DE KITS CONTENDO: 01 AGENDA PERSONALIZADA COM CAPA DURA, 01 BLOCO DE ANOTAÇÃO A [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000167
KELLY CRISTINE ALVES DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA TURMA DO BERÇÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000155
LUARYANNE VITORIA QUEIROGA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS, COMO TAMBÉM NO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDAS DE MATERIAIS [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000155
PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA O PACIENTE MÁRCIA JERUSCA [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000154
LUARYANNE VITORIA QUEIROGA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS, COMO TAMBÉM NO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDAS DE MATERIAIS [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000154
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000153
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000153
EVANDRO GONÇALVES SOARES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000152
VALDEMIR DIAS DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRAÇA DA ACADEMIA AUREMAR LIMA MOREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000152
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURO DO VEÍCULO IVECO/FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA QSK2J95, ATENDEND [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000151
IGOR DE FREITAS SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000151
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 10/01/2 [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000150
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000150
VANILSON LINS PAULINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO J [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000149
FLAMARION GONCALVES BEZERRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES, COMO TAMBÉM PODAS E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ESTRUTURAS DA SEDE DA [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000149
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/01/ [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000148
MARIA EDILENE DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, E DE JUVENTUDE ESPOR [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000148
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 01/01/202 [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000147
JOSEFA JUVENCIO FERREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, PARA FUNCIONAMEN [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000147
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 10/02/2026.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000146
EMERENCIANA GOMES SARAIVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE NOV [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000146
RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICO NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000145
DIMAS SOARES DE ABREU FILHO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS LEOPOLDINA CARTAXO LOCALIZADA NO DISTRITO DE [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000145
JUCIELDO VIEIRA DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES E MÁQUINAS PESADAS, PETENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000144
RAIMUNDO ABEL DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE DIURNO NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000144
ASSOCIACAO DE BOMBEIROS CIVIS DE CAJAZEIRAS E ALTO SERTAO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS E COMBATE A INCÊNDIO, NOS TRÊS DIAS DE EVENTO DE CARNAV [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000143
LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, DURAN [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000143
ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DEST [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000141
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS LEOPOLDINA CARTAXO (DISTRITO SÃO JOSÉ) [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000141
RICHARD WESLEY BARBOSA FREITAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000140
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
660,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000140
JOSEFA ANA DE JESUS SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES SÉRGIO PEREIRA DA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCA [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000139
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000139
MARIANA ALVES DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, NO PERÍODO DA MANHÃ E D [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000136
SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE NOVEM [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000136
N. CLAUDINO & CIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NES [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000135
SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS DE IN [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|