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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 5192 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 05/05/2023 - 18:13:48
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 0000586 - DATA: 01/04/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024.
11,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO: PG00487 - DATA: 01/04/2024
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: 0000571 - DATA: 01/04/2024
CLINICA MEDICA MA & JM LEITÃO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZANDO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊ [...]
3.200,00 99,64 99,64
EMPENHO: PG00430 - DATA: 01/04/2024
IVONEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: 0001487 - DATA: 01/04/2024
CROTA SERVICOS DE MIDIA LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PAINÉIS TIPO OUTDOOR, A SEREM UTILIZADOS PARA FINS PUBLICITÁRIOS E DE CARÁTER INFORMATIVO DE ACORDO [...]
15.480,00 15.480,00 7.740,00
EMPENHO: 0001484 - DATA: 01/04/2024
H. C. F. DE LACERDA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔN [...]
4.000,00 4.000,00 0,00
EMPENHO: 0001483 - DATA: 01/04/2024
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE [...]
60,00 60,00 60,00
EMPENHO: 0001482 - DATA: 01/04/2024
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, JUVENTUDE ESPORTE E L [...]
240,00 240,00 240,00
EMPENHO: 0001476 - DATA: 01/04/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/04/2024 (01/03/2024 a 31/03/2024), CON [...]
1.050,03 1.050,03 1.050,03
EMPENHO: 0001506 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO VEÍCULO FIAT UNO DE [...]
753,98 753,98 0,00
EMPENHO: 0001497 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11396 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
1.537,65 1.537,65 0,00
EMPENHO: PG01183 - DATA: 01/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: PG01182 - DATA: 01/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: 0001473 - DATA: 01/04/2024
LARISSA BRITO DA SILVA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 202 [...]
1.500,00 1.500,00 1.500,00
EMPENHO: 0001508 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEICULO RENAULT KWI [...]
603,19 603,19 0,00
EMPENHO: 0001499 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11399 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
1.150,90 1.150,90 0,00
EMPENHO: 0001514 - DATA: 01/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024.
24,00 24,00 24,00
EMPENHO: 0001511 - DATA: 01/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024.
24,00 24,00 24,00
EMPENHO: 0001510 - DATA: 01/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024.
99,70 99,70 99,70
EMPENHO: 0001475 - DATA: 01/04/2024
EDINEY PEREIRA DE SOUZA
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE PREFEITO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍ [...]
2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMPENHO: 0001474 - DATA: 01/04/2024
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2024, PA [...]
2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMPENHO: 0001505 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO CHEVROLET [...]
1.809,56 1.809,56 0,00
EMPENHO: 0001496 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11395 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
3.033,65 3.033,65 0,00
EMPENHO: 0001486 - DATA: 01/04/2024
MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO
SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NOS MEIO [...]
1.000,00 1.000,00 0,00
EMPENHO: 0001490 - DATA: 01/04/2024
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS9B35, OGD9I49, RLS9B15, OFE7J05 E NQF-187 [...]
374,50 374,50 374,50
EMPENHO: PG01365 - DATA: 01/04/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: 0001478 - DATA: 01/04/2024
BRENO JUVENCIO DE SOUZA
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DUR [...]
1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO: 0000550 - DATA: 28/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS- LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: MARÇO /2024.
13.972,00 84,00 84,00
EMPENHO: 0000548 - DATA: 28/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: MARÇO /2024.
26.914,32 5.260,80 5.260,80
EMPENHO: 0000546 - DATA: 28/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO- LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: MARÇO/2024.
11.565,20 1.331,82 1.331,82

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