Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000586 - DATA: 01/04/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024.
|
11,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: PG00487 - DATA: 01/04/2024
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000571 - DATA: 01/04/2024
CLINICA MEDICA MA & JM LEITÃO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZANDO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊ [...]
|
3.200,00 |
99,64 |
99,64 |
|
EMPENHO: PG00430 - DATA: 01/04/2024
IVONEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001487 - DATA: 01/04/2024
CROTA SERVICOS DE MIDIA LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PAINÉIS TIPO OUTDOOR, A SEREM UTILIZADOS PARA FINS PUBLICITÁRIOS E DE CARÁTER INFORMATIVO DE ACORDO [...]
|
15.480,00 |
15.480,00 |
7.740,00 |
|
EMPENHO: 0001484 - DATA: 01/04/2024
H. C. F. DE LACERDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔN [...]
|
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001483 - DATA: 01/04/2024
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
EMPENHO: 0001482 - DATA: 01/04/2024
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, JUVENTUDE ESPORTE E L [...]
|
240,00 |
240,00 |
240,00 |
|
EMPENHO: 0001476 - DATA: 01/04/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/04/2024 (01/03/2024 a 31/03/2024), CON [...]
|
1.050,03 |
1.050,03 |
1.050,03 |
|
EMPENHO: 0001506 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO VEÍCULO FIAT UNO DE [...]
|
753,98 |
753,98 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001497 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11396 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
|
1.537,65 |
1.537,65 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG01183 - DATA: 01/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG01182 - DATA: 01/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001473 - DATA: 01/04/2024
LARISSA BRITO DA SILVA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 202 [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 0001508 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEICULO RENAULT KWI [...]
|
603,19 |
603,19 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001499 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11399 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
|
1.150,90 |
1.150,90 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001514 - DATA: 01/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024.
|
24,00 |
24,00 |
24,00 |
|
EMPENHO: 0001511 - DATA: 01/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024.
|
24,00 |
24,00 |
24,00 |
|
EMPENHO: 0001510 - DATA: 01/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024.
|
99,70 |
99,70 |
99,70 |
|
EMPENHO: 0001475 - DATA: 01/04/2024
EDINEY PEREIRA DE SOUZA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE PREFEITO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍ [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 0001474 - DATA: 01/04/2024
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2024, PA [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 0001505 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO CHEVROLET [...]
|
1.809,56 |
1.809,56 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001496 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11395 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
|
3.033,65 |
3.033,65 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001486 - DATA: 01/04/2024
MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO
|
SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NOS MEIO [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001490 - DATA: 01/04/2024
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS9B35, OGD9I49, RLS9B15, OFE7J05 E NQF-187 [...]
|
374,50 |
374,50 |
374,50 |
|
EMPENHO: PG01365 - DATA: 01/04/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001478 - DATA: 01/04/2024
BRENO JUVENCIO DE SOUZA
|
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DUR [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0000550 - DATA: 28/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS)
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS- LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: MARÇO /2024.
|
13.972,00 |
84,00 |
84,00 |
|
EMPENHO: 0000548 - DATA: 28/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS)
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: MARÇO /2024.
|
26.914,32 |
5.260,80 |
5.260,80 |
|
EMPENHO: 0000546 - DATA: 28/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS)
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO- LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: MARÇO/2024.
|
11.565,20 |
1.331,82 |
1.331,82 |
|